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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000005/2025 | 0000005/2025 | 0000036/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, REF. JAN/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.468,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000007/2025 | 0000007/2025 | 0000037/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS CONTRATADOS, REF. JAN/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0108-80 | R$ 399,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000001/2025 | 0000016/2025 | 0000034/2025 | Fornecimento de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal Ninheira, Minas Gerais.
RENAULT SANDERO ZEN16M e FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3
| POSTO NINHEIRAO EIRELI-ME | 26.313.090/0001-64 | R$ 1.206,02 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000008/2025 | 0000003/2025 | 0000035/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JAN/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.513,39 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000018/2025 | 0000019/2025 | 0000033/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL | MARIA NUBIA MORAIS BRANDAO 05701622622 | 24.278.539/0001-75 | R$ 1.335,65 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000008/2025 | 0000006/2025 | 0000029/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS CONTRATADOS, REF. JAN/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 99.999.999/9999-98 | R$ 3.071,57 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000032/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 5386-4 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/3309-06 | R$ 109,67 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000004/2025 | 0000004/2025 | 0000028/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, REF. JANEIRO/2025 E 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | 99.999.999/9999-98 | R$ 15.400,94 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000013/2025 | 0000013/2025 | 0000030/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RENAULT SANDERO E FIAT CRONOS, REF. JAN/2025 | JUSCILDA GOMES MEIRELES | ***.282.576-** | R$ 100,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000036/2025 | 0000036/2025 | 0000031/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL | BENJAMIN PEREIRA DA SILVA-ME | 18.784.165/0001-67 | R$ 54,10 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |