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Detalhes
| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000011/2024 | 0000373/2024 | 0000399/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDORIA NO ACESSO À INTERNET, REF. OUT/2024 | ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666 | 15.273.696/0001-05 | R$ 2.160,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000011/2024 | 0000373/2024 | 0000399/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE PROVEDORIA NO ACESSO À INTERNET, REF. OUT/2024 | ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666 | 15.273.696/0001-05 | R$ 2.160,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000016/2024 | 0000374/2024 | 0000400/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RENAULT SANDERO E FIAT CRONOS, REF. OUT/2024 | JUSCILDA GOMES MEIRELES | ***.282.576-** | R$ 1.150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000016/2024 | 0000374/2024 | 0000400/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RENAULT SANDERO E FIAT CRONOS, REF. OUT/2024 | JUSCILDA GOMES MEIRELES | ***.282.576-** | R$ 1.150,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000010/2024 | 0000370/2024 | 0000396/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA (38)3832-8221 DA CÂMARA MUNICIPAL 9/12 | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 1.400,00 | R$ 52,08 | R$ 52,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000010/2024 | 0000370/2024 | 0000396/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA (38)3832-8221 DA CÂMARA MUNICIPAL 9/12 | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 1.400,00 | R$ 52,08 | R$ 52,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000002/2024 | 0000127/2024 | 0000371/2024 | 0000397/2024 | Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, através de empresa regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade, com especialização na área da Contabilidade Pública Municipal, para realizar assessoramento e consultoria CONTÁBIL aos diversos setores da CÂMARA MUNICIPAL DE NINHEIRA-MG, auxiliando os servidores públicos em situações incomuns, com complexidade acima do normal, envolvendo casos que demandam mais do que a simples experiência na área, e que apresentam complexidade que impedem a obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de serviços técnicos profissionais comuns, conforme detalhado no ?TERMO DE REFERÊNCIA?. | ETAC - AUDITORIA E CONSULTORIA - LTDA. | 19.169.291/0001-74 | R$ 6.398,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.617,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/10/2024 | 0000002/2024 | 0000127/2024 | 0000371/2024 | 0000397/2024 | Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, através de empresa regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade, com especialização na área da Contabilidade Pública Municipal, para realizar assessoramento e consultoria CONTÁBIL aos diversos setores da CÂMARA MUNICIPAL DE NINHEIRA-MG, auxiliando os servidores públicos em situações incomuns, com complexidade acima do normal, envolvendo casos que demandam mais do que a simples experiência na área, e que apresentam complexidade que impedem a obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de serviços técnicos profissionais comuns, conforme detalhado no ?TERMO DE REFERÊNCIA?. | ETAC - AUDITORIA E CONSULTORIA - LTDA. | 19.169.291/0001-74 | R$ 6.398,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.617,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000010/2024 | 0000369/2024 | 0000395/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA (38)3832-8221 DA CÂMARA MUNICIPAL 8/12 | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 1.400,00 | R$ 87,64 | R$ 87,64 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 000000./2024 | 0000010/2024 | 0000369/2024 | 0000395/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA (38)3832-8221 DA CÂMARA MUNICIPAL 8/12 | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 1.400,00 | R$ 87,64 | R$ 87,64 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |